你好;? ?那你要反結(jié)賬去? 12月去處理才行的??
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師我是新手會(huì)計(jì),剛接過(guò)來(lái)的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)公司做的憑證里7月份并沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開(kāi)的3張銷(xiāo)售貨物的專(zhuān)票,我這個(gè)怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開(kāi)出的這個(gè)專(zhuān)票,還需要認(rèn)證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個(gè)怎么處理呀?
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
您好老師,銷(xiāo)售發(fā)生的退貨應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,第一步做紅字銷(xiāo)售出庫(kù),生成憑證借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后紅字借:營(yíng)業(yè)成本,貸:庫(kù)存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步,需要走其他出庫(kù)單,它應(yīng)該選什么出庫(kù)類(lèi)別沖掉呢?
老師 我司是賣(mài)機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶(hù)付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買(mǎi)材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們每個(gè)月的銷(xiāo)售額沒(méi)有全部開(kāi)具發(fā)票,這該如何處理?這在金稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)遺留下來(lái)?
董老師回答,怎么解決,現(xiàn)在帶不出來(lái)她工資,新接手過(guò)來(lái),第一次報(bào)
老師您好!公司認(rèn)繳是1000萬(wàn),實(shí)繳也是10000,請(qǐng)問(wèn)可以按600萬(wàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓嗎?
個(gè)體戶(hù)需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計(jì)算
有關(guān)開(kāi)票問(wèn)題 上游賣(mài)給4套系統(tǒng),我開(kāi)出去是分明細(xì)開(kāi)(14個(gè)模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)小一些?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在申請(qǐng)辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶(hù)了,然后接下來(lái)還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進(jìn)行報(bào)關(guān)?
我公司用的金蝶kis專(zhuān)業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來(lái)她,什么原因,怎么操作
老師,二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我已經(jīng)反結(jié)賬了,把這個(gè)憑證在12月份做調(diào)整,分錄怎么寫(xiě)
10月份那個(gè)錯(cuò)誤的已經(jīng)改不了了,在12月份把那個(gè)錯(cuò)的調(diào)整下怎么寫(xiě)分錄
你好;? ? ? 借 銀行存款? -15000 貸收入 -15000? ?
那銀行存款不成了重復(fù)支付了,又退了15000
這樣改我銀行存款就少了15000元了
我10月份已經(jīng)退了這15000了
?你好; 你反結(jié)賬 去 先把之前分錄 紅沖了。在做一筆紅字? ?
好的明白了
好的; 希望能幫到你? ?