你好同學(xué),稍等回復(fù)您
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情兒況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900元。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
我國居民個(gè)人王某,2019年取得工資薪金收入15萬元。取得勞務(wù)報(bào)酬收入3萬元,取得稿酬收入5000元。轉(zhuǎn)讓專項(xiàng)使用權(quán)取得收入兩萬元,符合條件的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共計(jì)65000元,請計(jì)算王某應(yīng)納的個(gè)人所得稅額。
9,居民個(gè)人張某木年每月從任呎單位取得工資、薪金收入9000元。本年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)20000元,取得稿酬收入共計(jì)3000元,特許權(quán)用費(fèi)收入共計(jì)5000元。上達(dá)收入均為稅市收入。假設(shè)木年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法定的其他扣除為40000元。三險(xiǎn)一金50000元。要求:計(jì)算張某木年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會,盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對嗎
蘭蘭每月個(gè)稅,工資薪金預(yù)扣預(yù)繳,共繳納=(144000-62400-60000)*0.03=648 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣=20000*0.8*0.2 稿酬預(yù)扣=5000*0.8*0.7*0.2 轉(zhuǎn)讓專利預(yù)扣=20000*0.8*0.2
2021年匯算清繳按照綜合所得繳納個(gè)稅=(144000-62400-60000%2B20000*0.8%2B5000*0.8*0.7%2B20000*0.8)*0.1-2520
那這樣算下來,蘭蘭在年度個(gè)人匯算清繳的時(shí)候是能得到退稅吧?
同學(xué),比較上面兩者,預(yù)扣多的匯算時(shí)可以申請退稅