開(kāi)票截止日期是下一個(gè)月中旬的話(huà),就是已經(jīng)反寫(xiě)監(jiān)控。
老師:稅控u看,不能反寫(xiě)監(jiān)控,我已經(jīng)申報(bào)了增值稅了,怎么辦
發(fā)票系統(tǒng)是要報(bào)完稅,再進(jìn)去手動(dòng)“反寫(xiě)監(jiān)控”嗎?我現(xiàn)在開(kāi)票截止時(shí)間已經(jīng)更新到了9月20日,還要執(zhí)行反寫(xiě)監(jiān)控嗎?為什么要反寫(xiě)監(jiān)控
我已經(jīng)申報(bào)完稅款了,這個(gè)ukey是要點(diǎn)擊反寫(xiě)監(jiān)控么?
老師 怎么知道反寫(xiě)監(jiān)控清卡成功了呢
反寫(xiě)監(jiān)控提示增值稅未申報(bào)或未比對(duì),我要怎么處理?已經(jīng)上報(bào)匯總過(guò)了
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
所以現(xiàn)在這個(gè)日期就已經(jīng)反寫(xiě)監(jiān)控過(guò)了是吧
是的,是的,是這么做的。
上報(bào)匯總完了,然后報(bào)稅,報(bào)完稅最后在是反寫(xiě)監(jiān)控是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。