您好,如果稅務(wù)局查到的話,就相當(dāng)于借款,可能是需要讓你交稅。
某公司為一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,發(fā)現(xiàn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)的貸方多記269萬(wàn)元,已知本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月銷(xiāo)售收入高于其他月份,銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金 在查閱,其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金,發(fā)現(xiàn)年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。 請(qǐng)分析該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確,這樣處理的初衷是什么,可能會(huì)帶來(lái)什么后果?
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20%。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)收賬教一-XX客戶 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一-XX產(chǎn)品 其他應(yīng)付教-- 預(yù)提稅金 再查國(guó)公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金” 明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。 要求:請(qǐng)分析該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會(huì)帶來(lái)什么后果?
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢(qián)付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢(qián),用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián),(之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們公司帳戶上有16年到目前大量應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的往來(lái)款,我想做核銷(xiāo)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入有九十多萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出七十多萬(wàn),一下子轉(zhuǎn)過(guò)去會(huì)不會(huì)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
是借款取得的利息收入6%,是這個(gè)嗎,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間是不是免稅呀
代他其他公司付款這種說(shuō)法能說(shuō)服人嗎
關(guān)聯(lián)企業(yè)沒(méi)有免稅的說(shuō)法
(2019)20號(hào)財(cái)稅文中集團(tuán)內(nèi)公司,是不是適用一般企業(yè)?
這個(gè)可以,但是前提你們是集團(tuán)企業(yè)