你好,最上面的日期轉(zhuǎn)到三月份就代表成功了。
老師好,稅務(wù)key里上報(bào)匯總反寫(xiě)后最好報(bào)稅日期是11月30日,這個(gè)正常嗎?我是小規(guī)模,記錯(cuò)季清卡了,剛又進(jìn)去上報(bào)匯總,開(kāi)票介面可進(jìn),但不知道能否開(kāi)票。
老師,是不是服務(wù)業(yè)可以有項(xiàng)目的30%額度是做無(wú)票支出的?我現(xiàn)在公司是交通規(guī)劃設(shè)計(jì)的,我不知道怎么從金蝶軟件看,哪些項(xiàng)目之前她走勞務(wù)成本已經(jīng)達(dá)到項(xiàng)目金額的30%了。這個(gè)圖里是她之前取現(xiàn)支付了那些無(wú)票的支出做的憑證。我11月不知道怎么做。
老師,在上海,我已經(jīng)完成上報(bào)匯總-納稅申報(bào),但是還沒(méi)有反寫(xiě)清卡,但是進(jìn)到開(kāi)票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫(xiě)的時(shí)候怎么顯示的開(kāi)票截止日期是3.15號(hào) 數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期2.28日 最新報(bào)稅日期又是1.31日?這個(gè)情況對(duì)嗎? 那我現(xiàn)在可以對(duì)1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫(xiě)嗎?
老師我想問(wèn)一下 公司開(kāi)了幾個(gè)月 平時(shí)業(yè)務(wù)較少,馬上要申報(bào)財(cái)報(bào)那些報(bào)表了 像利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買(mǎi)什么軟件,憑證做好了就可以自動(dòng)生成的呢? 現(xiàn)在季報(bào)還沒(méi)有做,不知道從哪里開(kāi)始。 新手。
老師好,麻煩您幫我看一下這張發(fā)票開(kāi)的,這個(gè)抬頭這里有沒(méi)有問(wèn)題。 ?他后面附了一張明細(xì),然后我們這邊要開(kāi)驗(yàn)收單,這種可以可以,我這邊可以收這個(gè)發(fā)票嗎。 ?這個(gè)購(gòu)貨名稱(chēng)上面寫(xiě)了詳情請(qǐng)件,詳情件銷(xiāo)貨清單,這樣寫(xiě)發(fā)票可以嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
好呢謝謝老師!
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