你好? 包工包料是開建筑服務(wù)? 9 不 是開材料發(fā)票?
買材料進(jìn)來是13個點的票,給客戶安裝的時候是有用到這些材料,但我們不是賣材料給客戶,我們只是賺這些安裝費,可以直接開9個點的安裝服務(wù)費發(fā)票嗎?
老師。我們簽了一個鋼結(jié)構(gòu)工程施工的合同,但合同里面規(guī)定的稅率卻是材料開13個點,安裝開9個點,但是我們沒有注意,發(fā)票全讓對方開成了9個點的安裝工程,他們這個合同里面還是材料占主要部分,這種是不是必須要退票給對方讓他們換成材料發(fā)票呢
老師,我公司簽了一個安裝工程合同,安裝辦公樓門柜的,我們負(fù)責(zé)材料采購,材料加工和安裝我們都是外包出去的,材料占比估計有60%丹70%,這種情況是如何開票,是開9%還是13%,甲方要求我們開9%的發(fā)票,合理嗎?麻煩解答詳細(xì)一點,謝謝
老師,我們是包工包料的機電安裝工程公司,我們給別人開9個點的銷項發(fā)票,用13個點的設(shè)備材料來抵扣,那我們開發(fā)票的應(yīng)稅項目怎么開?需要開材料明細(xì)嗎,材料明細(xì)也是9個點
我們是做中央空調(diào)的,包工包料,是需要開13個點的票還是9個點的票?還是可以直接開9個點的建筑安裝。我們包含材料、設(shè)備 安裝。屬不屬于混合銷售?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師你看一下
要是包工包料這個 約定就不對? 銷售合同才是開材料? 13?
我也覺得,我打電話問了,對方說我們從第三方買材料喊對方給我們開13個點的稅,然后轉(zhuǎn)給他們就行,我們就不承擔(dān)這個材料稅了,,,但是正規(guī)合同是不是應(yīng)該一個銷售合同和一個安裝合同。
你好這樣不正規(guī) 那你就是不包工包料了? 那是銷售材料??
老師我們應(yīng)該要和甲方簽一個銷售合同和一個安裝合同才正確嗎?
你好 是的 這樣是正確的?
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!