你好,你的工資數(shù)據(jù)呢?
分配結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(制造費(fèi)用以A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用5 000工時(shí),生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用3 000工時(shí))。制造費(fèi)用總額為21620
本月制造費(fèi)用總額共計(jì)15400元,按生產(chǎn)工人工資比例分配A產(chǎn)品負(fù)擔(dān)7000元,B產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8400元,做會(huì)計(jì)分錄
結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用100000元,其中a產(chǎn)品機(jī)器工時(shí)4000小時(shí)b產(chǎn)品機(jī)器工時(shí)6000小時(shí),要求1'計(jì)算制造費(fèi)用分配率按機(jī)器工時(shí)比例分配制造費(fèi)用 2.計(jì)算a產(chǎn)品b產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費(fèi)用 3.編制結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
按生產(chǎn)A,B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資總額比例分配制造費(fèi)用,并計(jì)入生產(chǎn)成本,假定本月應(yīng)分配制造費(fèi)用總額為4760元。按生產(chǎn)工人工資總額為標(biāo)準(zhǔn)分配,A產(chǎn)品生產(chǎn)分配制造費(fèi)用1960元。B產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)分配造費(fèi)用2800元。會(huì)計(jì)分錄
月末分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。按A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配。
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專(zhuān)票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專(zhuān)票還是按13%開(kāi)專(zhuān)票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶(hù)打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)偅趺慈胭~呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專(zhuān)戶(hù))。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專(zhuān)戶(hù))。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里