您好,單獨(dú)放在報(bào)銷單里面就行了
老師 您好 想問(wèn)下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_(kāi)好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒(méi)有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開(kāi)好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒(méi)有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒(méi)有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
通行費(fèi)發(fā)票抵扣問(wèn)題: 1、通行費(fèi)發(fā)票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據(jù)出來(lái),一份用來(lái)做賬,一份放在進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)里到時(shí)一起裝訂? 2、通行費(fèi)發(fā)票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨(dú)再做賬呢?
老師 您好 我們?cè)?019.4.11號(hào)給對(duì)方開(kāi)出的專票 對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對(duì)方說(shuō)只收到了4份 那我給對(duì)方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對(duì)方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開(kāi)么 還是在我們開(kāi)票系統(tǒng)軟件里開(kāi)呢
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個(gè)疑問(wèn)。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫(kù)存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個(gè)月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開(kāi)票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問(wèn)下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒(méi)做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開(kāi)票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開(kāi):房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬(wàn)??梢詥幔?/p>
建筑施工活動(dòng)板房租賃開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
但是是在查去年憑證的報(bào)銷單里發(fā)現(xiàn)的,要是現(xiàn)在做不認(rèn)證抵扣操作又不抽抵扣聯(lián)出來(lái)的話,會(huì)不會(huì)到時(shí)都不知道在哪個(gè)月票里了呢?
這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)這種情況的
不會(huì)出現(xiàn)什么情況呀,我不太明白
你直接做不抵扣勾選不就行了嗎
做了,現(xiàn)在是想問(wèn)這個(gè)票抵扣聯(lián)放置的問(wèn)題,因是去年報(bào)銷單里的票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不認(rèn)證勾選
沒(méi)必要和抵扣的放到一起