行,可以的,抵扣勾選里面找到這個已勾選的發(fā)票前面的對號去掉,然后提交就可以了。

就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請問如果公司名字變更了,變更完當月就要開變更后名稱的發(fā)票嗎?還是需要做什么才可以開變更后的名稱的發(fā)票?另外變更前有一些進項沒有認證抵扣,可以繼續(xù)留抵到后續(xù)有需要的時候再認證抵扣嗎?就是想說后面認證,公司名稱就對應(yīng)不上,這個要緊嗎?但是如果變更完公司名稱當月就將前面的發(fā)票認證抵扣的話,稅負就達不到要求?
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當月勾選認證票么?本月還沒有進項認證,認證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當月勾選認證票么?本月還沒有進項認證,認證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
老師,之前問過的退稅認證勾選確認后,發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票,在異常憑證轉(zhuǎn)出這里填寫,發(fā)現(xiàn)總表里面體現(xiàn)的是扣減留抵進項稅,而并不是減少當月退稅進項認證,老師你知道還有其他地方可以填寫嗎
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費填寫應(yīng)稅勞務(wù),還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點,退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進購進的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
當月的話可以作廢。