你好,沖減去年收入后更正申報(bào)即可。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)是不是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目的發(fā)生額去算?如何計(jì)算
老師,小規(guī)模企業(yè),2020年符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策,第三季度開(kāi)發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(不含稅收入),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1,增值稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1貸營(yíng)業(yè)外收入1 實(shí)際應(yīng)該是免稅稅率的,報(bào)增值稅是填寫(xiě)其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報(bào)的不含稅收入數(shù)累計(jì)數(shù)和稅額累計(jì)數(shù)不同,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整賬面
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)季度申報(bào)1%稅率免交增值稅了,這個(gè)增值稅做營(yíng)業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營(yíng)業(yè)外收入)?
小規(guī)模去年把含稅額做入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,增值稅是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào),我要如何調(diào)整,增值稅等于多申報(bào)了(增值稅是減免的,實(shí)際未交增值稅)
(小規(guī)模納稅人)銷(xiāo)售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅費(fèi)計(jì)應(yīng)交增值稅,等到季度末增值稅申報(bào),如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來(lái)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)回,這筆錢(qián)是不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?本來(lái)要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫(xiě)是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎