這個(gè)只是在申報(bào)表里邊加計(jì)扣除,不用做賬

2019年6月購入設(shè)備一臺(tái),價(jià)值200萬元,當(dāng)年計(jì)提折舊10萬元,公司決定當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除設(shè)備價(jià)值。 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),直接扣除200萬,還是需要減去計(jì)提的折舊。
高新技術(shù)企業(yè)購置設(shè)備,允許一次性稅前全額扣除并100%加計(jì)扣除,怎么理解?比如:購買設(shè)備100萬,企業(yè)所得稅稅前扣除金額是:100*(1+100%)=200萬,是這么理解嗎?
高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。 假如我在這期間購買10萬元設(shè)備,可以扣除多少稅?
請(qǐng)問老師,這是關(guān)于高新企業(yè)第四季度購置設(shè)備可以稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除,分年計(jì)提折舊無法享受100%加計(jì)扣除,那么我在提折舊時(shí)一次性將原值全部記入折舊嗎?比如設(shè)備原值50萬,記入折舊50萬?
案例分析題高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月份接受股東投資的價(jià)值500萬元的研發(fā)設(shè)備可以一次性稅前扣除并100%加計(jì)扣除嗎?請(qǐng)判斷并說明理由。
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我?。渴菍?duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎

