你好,是的,是這樣做付款分錄的?

老師 我想咨詢你一個問題 物流公司 給司機付的運費走得公賬 做賬的時候會計科目 借:應付工資-運費 貸:銀行存款 對么
咨詢服務公司,客戶先開了票,后面是通過員工借支付給對方的。我可以在收到發(fā)票的時候做: 借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 在員工借款的時候做:借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?還是要怎么做呢?
找咨詢公司咨詢問題,給對方付款,我們這邊做賬是借:應收賬款-對方公司 貸:銀行存款嗎
我想咨詢下 公司收貨款,完了付供應商貨款給對方 對方么有發(fā)票給我們 怎么做賬務處理呢
請問老師公司開給公司居間費發(fā)票,是不是居間費發(fā)票很容易認定為虛開發(fā)票,平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產稅?
關聯交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
老師請問開紅字確認單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產值需要怎么報,報給股東看的,有沒有相關的表格
老師您 好,確認一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費一萬自然又要開一萬物業(yè)費發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經營出現問題,現將原掛靠項目轉回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項視同已經履行支付義務。剩余的結算尾款由我們負責收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協議,表明原合同的全部權力義務轉給我們了,剩余的結算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務風險嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結算尾款金額呢?