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我是旅行社 (差額征稅的) 銀行收到一筆團(tuán)費(fèi)18000 對于的我也有一些住宿 門票 合計在17000的樣子 具體的賬務(wù)處理怎么做呢 銀行收到18000 J 銀行存款 18000 D主營業(yè)務(wù)收入 17821.78 稅178.21 支付成本票費(fèi)用 J主營業(yè)務(wù)成本17000 D銀行存款17000 怎么在憑證上面體現(xiàn)出差額的部分呢 怎么一目了然的清楚體現(xiàn)我這個月增值稅申報金額是多少呢

2023-02-06 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 14:58

你好;? 比如說 : 1.取得旅游服務(wù)收入時的會計處理:  借:銀行存款1091800   貸:主營業(yè)務(wù)收入、   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅、 2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時的會計處理:  借:主營業(yè)務(wù)成本、  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅、  貸:銀行存款436720  3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時的會計處理:  借:主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅、貸:銀行存款、

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快賬用戶6604 追問 2023-02-06 15:05

我們是小規(guī)模 成本就不用價稅分離了哈 按照你發(fā)的分錄 我每次申報增值稅的時候。收入和成本都要填寫 不能只填寫差額直接申報是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:07

你好1; 是的; 就不用了 ;2.? ? ? ? ?是的;直接差額來報稅? ??

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你好;? 比如說 : 1.取得旅游服務(wù)收入時的會計處理:  借:銀行存款1091800   貸:主營業(yè)務(wù)收入、   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅、 2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時的會計處理:  借:主營業(yè)務(wù)成本、  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅、  貸:銀行存款436720  3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時的會計處理:  借:主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅、貸:銀行存款、
2023-02-06
您好 請問收入是按照全額確認(rèn)的么
2020-09-14
你好!可以按人緣做輔助合算就可以
2021-03-10
同學(xué)你好 要在賬套里面把以前入成本了沒票的給沖回來
2021-04-15
這個可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2020-12-04
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