借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)付款老板另一個(gè)企業(yè)
我們老板有兩個(gè)公司,一個(gè)公司沒(méi)錢了,我現(xiàn)在可以把另外一個(gè)公司的錢轉(zhuǎn)到老板私戶,做賬借款,然后再?gòu)睦习逅綉艮D(zhuǎn)到這個(gè)沒(méi)錢的賬戶嗎,就寫(xiě)往來(lái)款,做賬銀存,貸其他應(yīng)付款
老師請(qǐng)問(wèn),我們老板管理兩家公司,非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí),A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方,B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒(méi)有問(wèn)題。
老師,我們公司對(duì)于供應(yīng)商,還沒(méi)有收到發(fā)票,就入了成本,代應(yīng)付賬款,然后收到發(fā)票再付款,沖應(yīng)付賬款。 后來(lái)我在另一家公司,我看都是收到發(fā)票才入材料采購(gòu),代應(yīng)付賬款,然后申請(qǐng)付款時(shí)在沖應(yīng)付賬款,這個(gè)時(shí)候附件就沒(méi)有發(fā)票。 想問(wèn)下這兩種處理方式都可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司收到別的公司的轉(zhuǎn)賬支票,沒(méi)有入到公司戶,入到了出納個(gè)人卡,然后又轉(zhuǎn)給法人,法人取現(xiàn)付了一部分應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么記賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司跟公司簽訂借款洗協(xié)議了,但是付款給第三方收款這怎么入賬呢,然后就是我公司沒(méi)有錢付材料款了,向另外一個(gè)公司借款然后這個(gè)公司直接把款付給第三方了,我們這邊收到材料入庫(kù)了,這筆怎么入賬沖賬呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
成本轉(zhuǎn)出了嗎?
成本怎么轉(zhuǎn)出呢?
不需要的 還是屬于這個(gè)公司的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。