你好,這個是行程單, 行程單和登機(jī)牌一塊做。
老師,幫忙看一下,現(xiàn)在有代買飛機(jī)票的旅行社開的發(fā)票(包含飛機(jī)票費用),但是沒有紙質(zhì)飛機(jī)票,這種情況下,可以直接用此發(fā)票入帳報銷差旅費嗎?
郭老師,給客戶買的機(jī)票,可以入帳嗎?其實是老板找的機(jī)票,作為給客戶買機(jī)票,怎樣入賬?
郭老師,這樣的飛機(jī)票上面沒有金額可以入帳嗎
老師飛機(jī)票報銷只有發(fā)票,沒有旅客姓名的飛機(jī)票可以進(jìn)帳嗎
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
老師,我們有個廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費,我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進(jìn)項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
或者是行程單和發(fā)票一塊做。
我沒做過飛機(jī),我這拍的是登機(jī)牌吧?左上角寫了登機(jī)牌,他們?nèi)绻F(xiàn)場買的現(xiàn)場開發(fā)票嗎?還是網(wǎng)上可以申請?
對的,是的,你問一下客服,你在哪里買的。
要是網(wǎng)上買的話,你問一下在線客服,這個登機(jī)牌是他坐飛機(jī)之前領(lǐng)取的,以這個登機(jī)牌為準(zhǔn),你只有坐了飛機(jī)他才給你這個登機(jī)牌,如果你沒做的話,他沒沒法給你這個登機(jī)牌的,所以你不光需要發(fā)票。
那前面說的行程單不是我發(fā)的圖片這個是吧?
不是的,這個不是行程單。
哦,我就確認(rèn)下,我看老師第一句時說這是行程單,好的,明白了,我問下老板他們
可以的,可以問一下。
感謝郭老師耐心解答!
不用客氣,工作愉快 我剛才寫錯了,這個不是行程單。
如果網(wǎng)上代訂購的飛機(jī)票那么做賬只要發(fā)票就可以是吧?然后這張發(fā)票做賬可以不用量化到個人,做個集體福利,不用交個人所得稅,我這樣理解意思對嗎?
登機(jī)牌加上發(fā)票,或者是登機(jī)牌加上行程單,需要這兩份做賬。
這個是個人業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話,他能分出每個人是多少?
是公司組織幾個部門負(fù)責(zé)人旅游
你好,那每個人都有一張機(jī)票的,能分出每個人是多少?
哦,明白了能分的出來,還是要申報個稅
是的,是這么理解,是這么做的。