這個書是你單位的庫存商品是嗎?
老師,我們是一家互聯(lián)網賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發(fā)零售前產生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進項?需要去稅務局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
請問老師,我們公司發(fā)了一批貨給其他公司沒有收錢,其他公司賣出去了才給我們錢,我們做賬用發(fā)出商品-\'xx產品,那么是不是需要用輔助表格在統(tǒng)計是發(fā)給哪個企業(yè)數(shù)量價格多少比較好呢,,,,還是說老師有更好的方法呢
老師過年好!我們公司是建筑工程施工企業(yè),主做裝修,有個大客戶,他們公司要召開供應商大會,經費不夠,讓每個供應商都出點,我們公司要出款對方賬戶2000元,這個打款緣由直接寫贊助費嗎?對方說開票給我們,我們收到的票,怎么確認是正確的呢?
老師,我們是物流公司,上家也是物流公司,我們承運上家的一批貨物出了問題要賠款20萬,這個錢是走公賬還是現(xiàn)金好?上家應該給我們開票嗎?開票或不開票分別怎么做賬呀?
老師,您好。咨詢一個問題。我公司是給其他公司做鞋子的,其他公司提供了一批材料(只是鞋子的吊牌)是不需要錢的,我們怎么做入庫,對方不提供出庫單給我,因為他們不用請款
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應付職工薪酬,貸其他應收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
沒入庫存吧,直接印完給他了
你好,借庫存商品,貸生產成本 印完了入庫做這個, 然后你贈送出去,借銷售費用,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅銷 對方收到,借庫存商品,貸資本公積。
如果是圖書免稅的,你就把應交稅費刪除。
為什么不做實收資本
你給對方開發(fā)票嗎?然后章程里面有實物出資嗎?
我們出版社沒有入庫直接給他的,不做賬也可吧,不做銷售費用
啊,你不做賬的話,你發(fā)生的成本怎么做。
成本正常做
關鍵我們給他三萬元書,二千冊,但是我們出版社又回購一千冊回來,剩下他們自己賣,當他們同轉金了
這個你自己決定就行,你不想交稅就不做。是這種有風險。
我們是把書資助他讓他們賣,但是我們又回購部分圖書回來當買書給他付的款,當他們周轉金了,我們這時入借生產成本貨庫存,對方子公司借庫存,貨資本公積,收到我們回購書款借銀存貨主菅收入可以不
可以可以這么做的。