您好,若為結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本分錄為 借 庫(kù)存商品40000 貸生產(chǎn)成本 40000

怎么寫(xiě)這道題的領(lǐng)用及月末結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)2020年5月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,實(shí)際成本49000。本月5月20日采購(gòu)原材料一批,貨款30000元,增值稅5100元,計(jì)劃成本為28000元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)未付。本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為20000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用15000元用于生產(chǎn)產(chǎn)品,管理部門耗用5000元。A公司月末一次結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收入庫(kù)材料的成本差異。要求:(1)做出5月20日采購(gòu)材料的會(huì)計(jì)分錄;(2)月末做出結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料計(jì)劃成本、材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄;(3)月末做出本月發(fā)出材料的會(huì)計(jì)分錄;(4)計(jì)算材料成本差異率;(5)計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(6)做出月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄。
[練習(xí)]某企業(yè)2020年5月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,實(shí)際成本49000。本月5月20日采購(gòu)原材料一批,貨款30000元,增值稅5100元,計(jì)劃成本為28000元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)未付。本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為20000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用15000元用于生產(chǎn)產(chǎn)品,管理部門耗用5000元。A公司月末一次結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收入庫(kù)材料的成本差異。要求:(1)做出5月20日采購(gòu)材料的會(huì)計(jì)分錄;(2)月末做出結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料計(jì)劃成本、材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄;(3)月末做出本月發(fā)出材料的會(huì)計(jì)分錄;<4)計(jì)算材料成本差異率;(5)計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(6)做出月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄。
結(jié)轉(zhuǎn)出售甲材料的成本9000元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷甲材料的成本510元 要求:編制會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,關(guān)于繳納個(gè)稅,有什么新的規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果是暫估的成本,虛的這種,附什么原始憑證呀,還有摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呀,這個(gè)真的把我難住了
老師,我合作社,有一個(gè)客戶要求我給他開(kāi)專票不免稅的,我這次開(kāi)完專票我以后可以開(kāi)免稅發(fā)票了嗎
員工處理車間險(xiǎn)情,獎(jiǎng)勵(lì)放那個(gè)科目
老師我公司買的車牌做什么科目?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)離職的員工補(bǔ)交1-9月份的保險(xiǎn)個(gè)人部分怎么入賬,再跟人家討要人家也不給
老師開(kāi)停車服務(wù)要從特定業(yè)務(wù)進(jìn)去開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是診所,顧客過(guò)來(lái)看病掛的是老板的賬,還沒(méi)收到錢,但是顧客要求開(kāi)票報(bào)銷,開(kāi)顧客的名字,可以嗎
我公司分紅后怎么計(jì)算出來(lái)法定盈余公積呢
乙方和甲方簽訂服務(wù)合同,為甲方提供小程序代注冊(cè)服務(wù) ,這個(gè)服務(wù)合同需要交印花稅嗎


若為銷售成本 分錄為 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸 庫(kù)存商品40000