同學您好,借:應付票據(jù),貸:其他應付款
要求;計算該企業(yè)能夠獲得的貼現(xiàn)額,并編制相關會計分錄。如果貼現(xiàn)的是商業(yè)承兌匯票,20×2年1月15 日,付款人由于賬戶資金不足,貼現(xiàn)銀行遭退票,該企業(yè)應該如何處理?
收到電子銀行承兌匯票,直接支付下家材料款,會計分錄如何處理
去年收到客戶一張銀行承兌匯票會計一直未入賬,我現(xiàn)在如何處理賬務?
開出銀行承兌匯票,承兌銀行承兌匯票,如果不足支付的會計分錄分別是
企業(yè)向銀行辦理銀行承兌匯票用銀行存款支付手續(xù)費¥100會計分錄
領導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實收資本已經(jīng)實繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設備,簽的合同價包含稅款,總價65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價值計量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進項和銷項稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費,煤氣費、買床。也一起計入在建工程-生產(chǎn)線-人工費?不是公司員工。是內賬
電子轉賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫