您好,就是說,直接就計(jì)入到費(fèi)用就行

非公司員工出差的費(fèi)用計(jì)入什么科目?我覺得計(jì)入招待費(fèi)。但是招待費(fèi)需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調(diào)整。是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)來調(diào)整,還是按照發(fā)生的全部招待費(fèi)調(diào)整。就是說,比如招待費(fèi)50.是按照50全部調(diào)增還是按照發(fā)生60%.還是收入千分之五調(diào)整?
老師,我們公司購買農(nóng)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,是作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用是嗎,不用先計(jì)入庫存商品,然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧?直接借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款?
老師,酒店行業(yè) 自身產(chǎn)品招待 會(huì)計(jì)科目可以這樣做嗎 借:管理費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是直接做費(fèi)用 不過收入
請問老師:工程項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi),計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-招待費(fèi)用,這個(gè)招待費(fèi)用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時(shí)候,是否需要納稅調(diào)增。
2019年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬,接受捐贈(zèng)收入100萬,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用30萬,廣告費(fèi)240萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用80萬。計(jì)算該企業(yè)2019年可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用;計(jì)算該企業(yè)2019年可稅前扣除的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時(shí)沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?

