曲老師休班 用利潤分配未分配利潤調(diào)整
非常強烈緊急?小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期初余額0元對嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我,我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類,但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有,我輸入進(jìn)去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負(fù)債表金額就對不起了,這種該怎么調(diào)整
請問:我想把以前年度的其他應(yīng)收科目下的余額轉(zhuǎn)成成本,會影響資產(chǎn)負(fù)債、利潤表,但是我的所得稅報表不用改,因為是小規(guī)模納稅人,成本欄我是把應(yīng)收算進(jìn)成本里了,就是平時的憑證沒做進(jìn)去,現(xiàn)在想改以前年度的其他應(yīng)收,可以不影響當(dāng)前年度的損益嗎?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
請問對于首套住宅,怎么退契稅?湖北省這邊的,謝謝老師。
老師好,國企像國有林 產(chǎn)租用林地 合同簽訂20年使用權(quán),像這個情況國企需要繳納契稅嗎?
老板朋友向公司借款100萬,周轉(zhuǎn)一星期?公司不是老板獨資的,是轉(zhuǎn)老板卡好還是他朋友好?要注意什么?
異地預(yù)繳的個人所得稅會計分錄怎么做(公司擔(dān)個稅)
小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票,稅率免稅,憑證分錄需不需要貸方做應(yīng)交稅費的分錄
資產(chǎn)和負(fù)債可以同時一增一減嗎
老師,請問一般納稅人,開發(fā)票,開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費,是可以開0稅率的嗎?
半年財報是6月的數(shù)據(jù)嗎?
老師好,貸款要公司實繳憑證,我想問下就是要法人轉(zhuǎn)賬到公戶的憑證,還要記賬憑證這頁嗎,謝謝
公章,財務(wù)章,法人章,合同章,注銷怎么注銷,需要錢嗎?