曲老師休班 用利潤分配未分配利潤調(diào)整

非常強烈緊急?小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應付款期初余額0元對嗎?其他應付款期末余額2200元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我,我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應收應付預收預付進行了重分類,但是其他應收和應付沒有,我輸入進去其他應收和應付跟她之前的資產(chǎn)負債表金額就對不起了,這種該怎么調(diào)整
請問:我想把以前年度的其他應收科目下的余額轉(zhuǎn)成成本,會影響資產(chǎn)負債、利潤表,但是我的所得稅報表不用改,因為是小規(guī)模納稅人,成本欄我是把應收算進成本里了,就是平時的憑證沒做進去,現(xiàn)在想改以前年度的其他應收,可以不影響當前年度的損益嗎?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎