你好,這個(gè)自己沒法查的。
老師,查往來賬款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2016年有一筆付款沒有收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)銷售方已經(jīng)開票給我們了,是我們自己把票弄掉了,一直掛著,請(qǐng)問怎么平這筆賬呢?
老師,我們2018年在門店購買了電纜。因?yàn)榇蠖嗍遣缓惖?,我們需要發(fā)票,最后他讓我們多交稅點(diǎn)給我們發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)票出問題了,被稽查了,他已經(jīng)認(rèn)定為虛開,可我們?cè)趺崔k?稽查局讓我配合,我們?cè)撛趺崔k?30萬16個(gè)點(diǎn)的票,我不是會(huì)計(jì),我當(dāng)時(shí)只負(fù)責(zé)一點(diǎn)出納加是采購
接到稅務(wù)局專管員的電話說我公司存在異地IP地址開具發(fā)票,還說一共開了8份,但是實(shí)際情況我們不存在異地,而且只開了4份。請(qǐng)問這個(gè)是怎樣回事?我們企業(yè)要到哪里去查詢此事的真假?要怎么樣處理?
請(qǐng)問公司收到一張18萬材料發(fā)票,對(duì)方是虛開發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬我公司怎么處理呢,追不回來了,我做到營業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
雙隨機(jī)稽查過的企業(yè)聽說兩年內(nèi)不查賬,現(xiàn)在公司有個(gè)以前年度的發(fā)票出問題了,當(dāng)時(shí)這張發(fā)票也已經(jīng)調(diào)出來補(bǔ)交所得稅了,現(xiàn)在又因?yàn)檫@張發(fā)票稽查局那邊找我們,這種情況會(huì)不會(huì)再查我們的賬,還是只針對(duì)問題發(fā)票的事
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎