你好,這個是不需要做賬的。

老師你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除會計(jì)分錄這么寫啊
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的怎么做分錄呢?
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%,研發(fā)費(fèi)用100萬,利潤總額1000萬,計(jì)提所得稅的時候怎么做分錄?
請問研發(fā)費(fèi)用75%加計(jì)扣除怎樣做分錄? 如研發(fā)費(fèi)用是10000元,加計(jì)扣除75%就是7500,合計(jì)可扣除17500元分錄怎樣寫?
請問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除企業(yè)所得稅享受的加計(jì)扣除部分,賬上會計(jì)分錄怎么做
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財(cái)務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎


可是這不是要所得稅前扣除嗎?不做賬怎么和最終應(yīng)交所得稅保持一致呢?
這個你申報的時候做。
那我計(jì)算所得稅的時候和申報的數(shù)據(jù)會不會不同了???
你計(jì)算的時候,把加計(jì)扣除的考慮就行
哦,明白了,就是做賬的時候把加計(jì)扣除的一起算到費(fèi)用里是吧?不用額外記賬,這個意思嗎?
對,沒錯,就是這個意思,這個你也沒法做賬。
哦哦,我以為要其他憑證才可以呢,謝謝老師了,你好耐心哦!
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。