同學(xué)你好 自己開(kāi)具的,去開(kāi)票系統(tǒng)查就可以的; 如果是購(gòu)買方,去驗(yàn)證發(fā)票的系統(tǒng)看發(fā)票是否紅沖了
老師,我們是銷售方用的Ukey,開(kāi)出了紙質(zhì)專票,購(gòu)買方現(xiàn)在開(kāi)具了紅字信息表,我是不是在Ukey系統(tǒng)里負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)就可以開(kāi)具紅字發(fā)票了?
之前開(kāi)出紙質(zhì)專票對(duì)方已認(rèn)證但信息有誤現(xiàn)開(kāi)紅字信息確認(rèn)表要求開(kāi)紅字發(fā)票但在稅務(wù)系統(tǒng)查不到信息表的信息怎么辦
老師。請(qǐng)問(wèn)一下 11月開(kāi)出的紙質(zhì)專票 1月開(kāi)了紅字發(fā)票發(fā)票信息表, 我怎么在系統(tǒng)查不到紅色票呢?到底開(kāi)成功了?
老師開(kāi)具紙質(zhì)版的紅字專票與開(kāi)具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開(kāi)票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開(kāi)具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開(kāi)→確定 ,但是開(kāi)具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→購(gòu)買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開(kāi)具→開(kāi)具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎
老師,10月給客戶開(kāi)了1張2萬(wàn)的專票,11月發(fā)生退貨8千,我們的操作是稅盤找到2萬(wàn)發(fā)票開(kāi)了紅字信息表,然后重新開(kāi)了張1萬(wàn)2的專票,但是對(duì)方會(huì)計(jì)問(wèn)我要2萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我只查到了2萬(wàn)的紅字信息表,怎么回事呢
建筑施工企業(yè),在項(xiàng)目地預(yù)繳了稅金,但是因?yàn)樨?cái)審的原因,審計(jì)下很多錢,發(fā)票會(huì)進(jìn)行紅沖,請(qǐng)問(wèn)交到項(xiàng)目地的多出的增值稅可以申請(qǐng)退回嗎
請(qǐng)教下,之前公司有技術(shù)服務(wù)這個(gè)業(yè)務(wù),也有技術(shù)人員,做賬掛生產(chǎn)成本-人工中,現(xiàn)在沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)了,那這個(gè)技術(shù)人員工資還能放這個(gè)科目中嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果兩家公司,一家是物業(yè)公司還有一家是園區(qū)管理公司,分別收旗下公司的水電費(fèi),是否哪家收開(kāi)哪家發(fā)票比較合適?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得A表,是一年申報(bào)一次嗎?
老師好 旅行社代訂機(jī)票那種怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?
負(fù)債率過(guò)高,怎么寫會(huì)計(jì)分錄調(diào)低負(fù)債率呢?
老師,我想問(wèn)下,如果公司的合作方來(lái)我們公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)等,發(fā)票是寫的我們公司抬頭,這樣可以報(bào)銷給合作方個(gè)人嗎?
什么情況下需要預(yù)估收入或者費(fèi)用呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與庫(kù)存商品怎么區(qū)分呢
老師,我們房產(chǎn)稅重復(fù)采集了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們寫下情況說(shuō)明怎么寫
變壓器廠家對(duì)銷售出去的變壓器后期進(jìn)行維修,能開(kāi)具6%的專票嗎