你好 你這個要更正申報就可以的

老師,早上好!請教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒有申報印花稅的界面,請問這樣的情況怎么處理呢?
老師,請問我們公司,印花稅中有稅種,稅務(wù)局沒有給認定,就一直沒報,請問這個如何處理為好?
小規(guī)模納稅人,公司17年成立,成立時去稅務(wù)核稅種,當時專管員說沒有業(yè)務(wù)可以不核定增值稅和所得稅,只核了個稅和印花稅,所以從成立到現(xiàn)在一直都是個稅0申報,印花稅有就報,沒有就不報,并且也沒有業(yè)務(wù)和收入 現(xiàn)在這個一直放著不核會不會有什么影響,最好處理辦法是什么
老師你好,因為五月份請假,四月份的個稅我沒有報,昨天剛登入電子稅務(wù)局看到了逾期的通知,現(xiàn)在還能從網(wǎng)上再申請4月的嗎
老師,我想問下印花稅7月開始變成了季度申報,我申報的印花稅一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是現(xiàn)在申報一定要應(yīng)稅日期和憑證,這如何填寫
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
只能去稅局操作嗎?還是我在線上就可以
這個在電子稅務(wù)局操作就可以的
我操作了,它還是提示無法正常申報
那這個就需要去稅務(wù)局大廳了
老師,我才逾期一天就要受處罰嗎?第一次逾期,然后現(xiàn)在稅局這邊說還要填寫什么申報表才能給我弄
這個第一次是不需要的
那他說要填寫申報表,這個表是在哪里打印出來還是怎樣
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的