同學你好 需要負數(shù)的
老師好,請問一下,年末結轉損益,虧損了,結轉本年利潤,我是先結轉本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師,年末本年利潤結轉到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個時候還需要計提盈余公積嗎
老師,姐好!在做結轉本年利潤時,借本年利潤,貸費用科目中的金額合計就寫發(fā)生的合計,另再寫一分錄借利潤分配—未分配利潤,貸本年利潤就寫虧損數(shù)額。如新公司發(fā)生的費用是30,那虧損數(shù)就是—70,分錄是不是借利潤分配—未分配利潤—70還是70,貸本年利潤—70還是70,這虧損數(shù)額要用紅字寫嗎?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經結了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務處理
委托報關協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務中是不是避免用以前年度損益調整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產稅嗎
簽訂勞務合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務報酬所得申報
股東繳納實收資本怎么備注,老師
怎么寫呢?麻煩老師寫一下
同學你好 你是虧損還是利潤
是虧損啊
老師,麻煩你寫出完整的會計分錄(包括數(shù)字)
同學你好 你上面的分錄就是虧損呀 沒有要寫的了
借方:利潤分配-未分配利潤 245000 貸方:本年利潤 245000 此分錄需要用紅筆寫嗎?
同學你好 這個需要的
是只有數(shù)字需要紅筆寫嗎?還是文字加數(shù)字都要用紅筆寫?
數(shù)字寫紅字就可以了