不是的,主營業(yè)務收入,你應該用無形資產這個科目來處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,將其購買的一專利權轉讓給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元,稅率6%,增值稅稅額30000元,款項530000元 已經存入銀行。該專利權的成本為600000元,已攤銷220000元 借:銀行存款 530000 累計攤銷220000 貸:無形資產 600000 應交稅費——應交增值稅(銷項 稅額) 30000 資產處置損溢120000 這樣對嗎?
將已購買2年的一項專利以500 000元的價格(不含稅)進行出售,適用增值稅稅率為6%,款項已存入銀行,應交增值稅等相關稅費33 000元。該項專利的取得成本為540 000元,有效使用年限為12年,企業(yè)已為該項專利計提減值準備3 000元。 ? 2. 以某項專利權向W公司投資,評估確認的價值為350 000元,專利權的賬面價值為320 000元,已攤銷20 000元。 ? 3. 向M公司出租商標的使用權。轉讓合同規(guī)定M公司應一次性支付使用費60 000元,款項已收到存入銀行,應交增值稅等相關稅費3 960元。企業(yè)另以銀行存款支付服務費12 000元 會計分錄
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。(1)購入進行安裝時:借:①200000②——應交增值稅(進項稅額)26000貸:銀行存款226000(2)支付安裝費:借:③40000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3600貸:銀行存款43600(3)設備安裝完畢交付使用:借:④240000貸:⑤240000
某工業(yè)生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。2020年2月,主管稅務機關對其上年12月生產經營情況及應繳納的增值稅進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題如下:(1)12月5日12號憑證:購進原材料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票一張,注明價款20萬元、稅額2.6萬元。取得運輸部門開具的運輸業(yè)普通發(fā)票一張,注明運費1萬元;取得裝卸費增值稅專用發(fā)票一張,注明裝卸費用2000元,稅款120元,款項均未支付。(2)12月12日42號憑證:銷售產品一批,開出增值稅專用發(fā)票一張,注明價款10萬元、稅額1.3萬元,貨已發(fā)出;開具普通發(fā)票一張,取得包裝物銷售收入33900元,款已收存銀行。(1)借:原材料211100應交稅費—應交增值稅(進項稅額)27020貸:應付賬款—××單位238120(2)借:銀行存款146900貸:主營業(yè)務收入100000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000營業(yè)外收入33900要求寫出調賬分錄
1預收員到公司購買產品的,價款五萬元,已存入銀行2,向遠大公司發(fā)出產品增值稅專用發(fā)票上注明貨款四萬元,增值稅5200元第二題可以這樣寫嗎?借:預收賬款——遠大公司50000貸:主營業(yè)務收入40000應交稅費——應交增值稅銷5200銀行存款4800
老師公司替客戶打包找快遞發(fā)貨,運輸中產品破損丟失,公司只好包賠,客戶給我們公司開銷售產品的發(fā)票,我收到發(fā)票該怎么做賬?
老師,酒店的經營范圍有臺球活動,是不是就可以開臺球廳服務的發(fā)票?臺球活動和臺球服務有沒有區(qū)別?
一般納稅人公司開具油漆專票,可以開6%的稅率嗎?
老師,請問公司收到個人代開的發(fā)票,都要代扣代繳個人所得稅嗎
老師好!我想咨詢一下我們公司項目經理以我們公司接的工程他來承包,甲方一直沒付款,現(xiàn)借另一個公司款打給我們公司用于走付材料款等,這個做我公司有風險嗎?
老師好!我司是一般納稅人,辦公場所是租來的,現(xiàn)在將一部分場所轉租給別人做商鋪,每月收租3500元,這個需要交增值稅嗎?稅率是多少?
老師好社平工資是按省呢,一省一數(shù)額,還是按市,一市一數(shù)額
老師交強險的進項稅可以抵扣么
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師,在看下那委外的出入存,雖說總金額是和核算表格那對上了,但是其他都單價不對,只有入庫單價和金額是對的。請看下昨天表格
你好老師我家在小程序賣大米,請問一下我家賣大米100元,進貨價65元,有30%的傭金是給客戶的,我只賺5%利潤,請問這個怎么交稅,給顧客的傭金是不是不用交稅??