久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

向乙公司轉讓一款軟件的使用權,一次性收取使用費20萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬,稅率為6%,價稅款存入銀行,且不再提供后讀服務。分錄是借銀行存款21.2貸主業(yè)務收入20,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1.2嗎

2023-01-14 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-14 18:15

不是的,主營業(yè)務收入,你應該用無形資產這個科目來處理。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
不是的,主營業(yè)務收入,你應該用無形資產這個科目來處理。
2023-01-14
學員你好,具體問題是什么,寫分錄
2023-01-14
你好,你的會計分錄是正確的,一般第一個和第三個合起來寫
2021-03-03
你好需要計算做好了給你
2021-12-05
同學你好 1 借,在建工程 200000 借,應交稅費一應增一進項26000 貸,銀行存款226000 2 借,在建工程 40000 借,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3600 貸:銀行存款43600 3 借,固寶資產240000 貸,在建工程240000
2022-04-21
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×