按會計準則做賬計入固定資產(chǎn)清理,不用反應(yīng)在主營業(yè)務(wù)收入
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局數(shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬,在會計科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來的錢做資產(chǎn)處理損益這個科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬,那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說有問題,怎么處理呀?
老師問一下,我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢,沒開票做的營業(yè)外收入,但是全計到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時候營業(yè)收入和開票系統(tǒng)的開票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營業(yè)外收入
清理了一個固定資產(chǎn)沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報財務(wù)報表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財務(wù)報表里的不一樣了,因為財務(wù)報表是根據(jù)我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個清理的金額
出售固定資產(chǎn),當時報的未開票收入,但是做賬的時候計入的科目是固定資產(chǎn)清理,那主營業(yè)務(wù)收入不是少了44247.8元這比金額么,哪里做錯了
直播在電腦上昨天到今天打不開了
建筑施工項目材料收據(jù)和勞務(wù)費收據(jù)怎么開
老師,我們是銷售農(nóng)機的專營一個品牌的商貿(mào)公司,現(xiàn)在公司要把經(jīng)營權(quán)承包出去,所有的庫存商品貨款承包方要支付給我們,以后進貨,承包方也要自己承擔,我們老板以后只拿承包費,賬戶還是獨立核算,我現(xiàn)在涉及財務(wù)交接,這個各個賬戶的余額還有廠家的各個產(chǎn)品線余額及返利,都怎么連交接呢?
老師,你幫我看看這題 確認投資收益時考慮對凈利潤的調(diào)整
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
那應(yīng)該怎么做的,我申報表申報的收入
就是那樣做的呀,沒問題的
那怎么申報,科目不計入主營業(yè)務(wù)收入,我申報表申報了這筆收入,那么實際做賬的主營業(yè)務(wù)收入和申報表的主營業(yè)務(wù)收入金額不符了
會計做賬和稅務(wù)申報是2碼事呀,不一致很正常的
那申報收入金額應(yīng)該是出售5萬的,還是最后營業(yè)外收入的金額
你在增值稅申報里邊按銷售收入申報就是了
金額按44247.8元申報,還是按營業(yè)外收入3136.63元申報
申報的增值稅的加上你的44247.8
不是按營業(yè)外收入申報的么,實際申報金額只要44247.8元么
按你的銷售收入44247.8申報增值稅