同學(xué)您好,正在解答

老師,我是一家新企業(yè),這個(gè)月我開票開了價(jià)稅合計(jì)是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票金額是5314.27,進(jìn)項(xiàng)額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個(gè)月要多交增值稅的話,要怎么計(jì)算我下個(gè)月要多交多少稅呢
老師,開17萬增票,稅率是13%沒有進(jìn)項(xiàng)需要交多少稅款? 還有一個(gè)問題就是我們開17萬票,需要夠買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票模板時(shí)需要多少錢的進(jìn)項(xiàng),怎么算?
老師,個(gè)體戶一般納稅人 已知這個(gè)月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1700,怎么通過稅負(fù)率,計(jì)算出我公司還需要多少進(jìn)項(xiàng)稅,然后交多少增值稅
我公司是一般納稅人5月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的金額少,銷項(xiàng)發(fā)票金額多,這樣的這個(gè)月增值稅就上多了我本月怎么合理的規(guī)避減少增值稅額?
你好,假如我這個(gè)月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

