你好,你和稅管機(jī)關(guān)確認(rèn)他是否漏核定!一般會(huì)有購(gòu)銷印花稅的!稅種只有稅管修改!
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
之前申報(bào)印花稅,稅源信息采集里有購(gòu)銷合同的稅目選項(xiàng),這個(gè)月起申報(bào)表改版了。沒(méi)有購(gòu)銷合同選項(xiàng)了。請(qǐng)問(wèn)怎么選。還需要報(bào)印花稅嗎
申報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅種申報(bào)印花稅,購(gòu)銷合同,稅源采集中有個(gè)應(yīng)稅憑證名稱填什么?填印花稅還是填購(gòu)銷合同?稅目中沒(méi)有購(gòu)銷合同,只有買賣合同,和購(gòu)銷合同是一個(gè)意思嗎?
老師,電子稅務(wù)局新版的財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告 稅源采集沒(méi)有資金賬簿,只有營(yíng)業(yè)賬簿,申報(bào)實(shí)收資本印花稅要從哪里申報(bào)
老師好 剛聽(tīng)了宋老師的印花稅申報(bào)課程 印花稅稅源明細(xì)表填列時(shí),填“營(yíng)業(yè)賬簿” “買賣合同”買賣合同為什么只采集銷售行為的金額呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
那就是說(shuō),目前系統(tǒng)顯示的只有營(yíng)業(yè)賬簿,那只能按照這個(gè)來(lái)申報(bào),沒(méi)有的就可以不用申報(bào)?
是的,沒(méi)有核定的稅種就不報(bào)
好的。老師,殘保金需要零申報(bào)嗎?
沒(méi)有就0申報(bào)即可哈!
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)是干啥的?
如果你有房產(chǎn)稅啊就填,如果核定有這邊但是你沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù),直接0提交申報(bào)即可!如果提示不提交就不管他了,報(bào)稅系統(tǒng)都默認(rèn)這個(gè)報(bào)表的!
如果你有房產(chǎn)稅啊或者其他財(cái)產(chǎn)申報(bào)就填,如果核定有這表但是你沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù),直接0提交申報(bào)即可!如果提示不需要提交就不管他了,報(bào)稅系統(tǒng)都默認(rèn)這個(gè)報(bào)表的!
沒(méi)收到這個(gè)項(xiàng)目的消息,只收到要提報(bào)印花稅-營(yíng)業(yè)賬簿未申報(bào)的消息。
那就不管了即可哈!
好的,謝謝潘老師
不客氣祝你工作順利