您好? 解答如下 (1)支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費時,借:管理費用? 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) (2)抵減應(yīng)交增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅) 貸:管理費用
一般納稅人第一次購買稅控盤費用440元,稅控盤160元,服務(wù)費280元,160開的專票,280開的普票,那這個抵扣進項是抵扣440元嗎?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術(shù)服務(wù)費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
請問,員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費,還沒報銷,這一般是放在11月申報時填寫這280的技術(shù)服務(wù)費抵減呢還是放在下月12月份她報銷后再申報這280的抵減呢?
老師,我們是一般納稅人,本月要交60元的增值稅,然后如果用了那個稅控年費280元的話,這個就不用交稅,留底220元,這個怎么做賬啊
老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費280那個,小規(guī)模納稅人怎么做賬?這個需要發(fā)票嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,