你好1、確認(rèn)登錄的網(wǎng)站是否正確。2、社保網(wǎng)查詢的資料有限,有的可能查不到。3、可能你的社保處于斷交的狀態(tài)中,所以會(huì)被封存,就查不到任何的信息。? 還有就是可能是稅務(wù)系統(tǒng)有問(wèn)題導(dǎo)致的??;? ??

社保繳費(fèi)核定已經(jīng)審核通過(guò)了,為什么電子稅務(wù)局那里顯示未查詢到人社推送的核定預(yù)處理的信息呢
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開(kāi)始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說(shuō)我們沒(méi)申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過(guò)了征期了,沒(méi)辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺(jué)得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
#提問(wèn)# 老師,您好 我這邊有兩個(gè)重復(fù)的外管證需要作廢處理?是去項(xiàng)目所在地稅局作廢嗎?在電子稅局怎么作廢呢,如何操作???(現(xiàn)在機(jī)構(gòu)所在地涉稅報(bào)告可以查詢,報(bào)驗(yàn)地已經(jīng)不顯示項(xiàng)目所在地稅局了,因當(dāng)時(shí)提供信息不匹配未通過(guò)審核)
請(qǐng)教下,分公司成立2018年在上海,獨(dú)立核算,沒(méi)有收入也沒(méi)有購(gòu)買過(guò)發(fā)票,產(chǎn)生的費(fèi)用基本為員工工資和社保,總公司借錢給分公司,掛在其他應(yīng)付款37萬(wàn),另外其他應(yīng)收款也有1萬(wàn)多,實(shí)際一直虧損。 現(xiàn)在需要注銷,2018年實(shí)際虧損8萬(wàn)多,19年虧損20萬(wàn),20年虧損2萬(wàn)多,實(shí)際年度彌補(bǔ)虧損系統(tǒng)顯示19年和20年數(shù)據(jù),沒(méi)有顯示18年虧損?,F(xiàn)在導(dǎo)致注銷時(shí)稅務(wù)局提示虧損彌補(bǔ)額和其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款相差8萬(wàn)多,需要補(bǔ)交百分之25的企業(yè)所得稅2萬(wàn)多。這下應(yīng)該怎么處理才能不用繳稅,實(shí)際也是一直虧損,現(xiàn)在查詢往年申報(bào),不知道為什么2018年沒(méi)有年報(bào)顯示,也就是2018年的虧損系統(tǒng)彌補(bǔ)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)。 像現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理不用繳稅,能順利注銷。
是新公司還沒(méi)報(bào)過(guò)稅,在我的待辦中有一條社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào),點(diǎn)擊進(jìn)去顯示無(wú)有效的匯總預(yù)處理信息。該怎么操作ne,銀行那邊也沒(méi)開(kāi)戶。是海南那邊稅局,還要單獨(dú)去社保局開(kāi)戶嗎。公司還沒(méi)有員工
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

