你好,需要的購(gòu)入銷售都需要。
你好,老師,稅務(wù)局給我們核的印花稅,稅目是建筑安裝工程承包合同,是按季申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)我們交印花稅是不是只有我們和別人簽了僅這個(gè)建筑安裝工程承包合同才交印花稅呢
老師。我想問(wèn)一下印花稅。比喻我們請(qǐng)人給我們工程搞測(cè)繪,他們擬的合同,雙方簽訂了。我們給他們付款了。這個(gè)印花稅是不是他們交。我們這邊付款方不交?
老師,我們承包的甲方工程,人工費(fèi)這一塊兒,是由我們工人干活,他自己成立了 勞務(wù)工程隊(duì),我們收取對(duì)方發(fā)票,還要用申報(bào)個(gè)稅嗎工資形式
老師,別人給我們干工程,我們支付他們的工程款是不是他們交印花稅我們不用交,我們自己干的工程施工合同,收入就要交
老師,我們給別人干地基工程,他們給不了款,用房產(chǎn)抵欠我們的工程款,外賬應(yīng)該怎么做呢?有合同,需要正常開(kāi)票嗎?具體怎么操作呢
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
按合同里面總金額填,不按收到錢,付出去的錢填?
對(duì)的,是的,是這么做的。