學(xué)員你好,只能把原來的先梳理出來,不然沒辦法錄入期初的
啟用賬套錄入初始數(shù)據(jù)是用原來科目余額表的期末余額填入初始表的期初余額嗎?
別人交接過來的賬,科目余額表沒有本年累計(jì)數(shù),怎么入期初呢?
沒有科目余額表怎么錄期初
老師接手的公司之前沒有建賬,現(xiàn)在我從10月份開始建賬,按她9月底的余額表重新建賬,輸入期初余額有些科目里面有很多二科目,但我現(xiàn)建賬期初只能輸一級科目的余額數(shù)的
金碟迷你版,怎么錄入初始余額,拿來的科目余額表,期初余額有數(shù),本期發(fā)生額沒有數(shù),期末余額也有數(shù),期初余額跟期末余額數(shù)是一樣的,我怎么錄入
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒有計(jì)提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個(gè)怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個(gè)電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
銀行存款,現(xiàn)金知道余額,其他應(yīng)付款也知道,還需要什么呢,主營業(yè)務(wù)收入和費(fèi)用,成本沒有余額怎么錄入呢
還需要實(shí)收資本,銀行借款,未分配利潤等
認(rèn)繳的,沒有實(shí)收資本,也沒有銀行借款,今年的賬,是不是也不涉及未分配利潤呢?
今年的賬,也不涉及未分配利潤
但是產(chǎn)生了收入,成本和費(fèi)用,是不是得錄入本年利潤,收入-成本-費(fèi)用的余額錄到本年利潤呢
你的建賬時(shí)間是年初嗎??
對,是年初,23年1月1日,這樣是不是得錄入未分配利潤呢
公司什么時(shí)候開始經(jīng)營的
19年開始經(jīng)營的,我們是建筑公司,以前項(xiàng)目完結(jié)的,就不上賬了,但是有22年4月份開始的項(xiàng)目,和一個(gè)8月份開始的項(xiàng)目都還在進(jìn)行中
那就得有未分配利潤了
未分配利潤這個(gè)數(shù)怎么填寫呢
根據(jù)以前的收入成本費(fèi)用計(jì)算
您是指沒完結(jié)的這兩個(gè)項(xiàng)目的收入成本和費(fèi)用呢,還是只以前所有項(xiàng)目的都算呢
所有項(xiàng)目的都要計(jì)算在內(nèi)的
我把資產(chǎn)和負(fù)債入完,剩下的都錄到未分配利潤可以嗎
資產(chǎn)和負(fù)債入完,剩下的都錄到未分配利潤可以的