同學(xué)你好 是不是有紅沖的
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度就這一張票該怎么申報(bào)增值稅納稅申報(bào),稅率按百分之一,但是申報(bào)表只有百分之一
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷售額來填寫報(bào)表呢
小規(guī)模納稅人增值稅是百分之三嗎?還有減百分之二嘛?
老師,這是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,為啥出了個(gè)負(fù)數(shù)呀?還是百分之五的,小規(guī)模納稅人不是百分之三嗎
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價(jià)11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請(qǐng)問A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問新注冊(cè)的有限責(zé)任公司,然后從個(gè)人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營(yíng)對(duì)外租賃)沒有購買發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書號(hào)碼是什么呀?
老師,我們單位請(qǐng)了財(cái)務(wù)顧問,合同上寫著我們承擔(dān)住宿,還有一天每個(gè)人50標(biāo)準(zhǔn)的餐費(fèi),這個(gè)我們收到住宿費(fèi)發(fā)票還有餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說要袋子禮盒的經(jīng)營(yíng)范圍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個(gè)人,解除另一個(gè)人,我用于工商修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人用的)
老師你好,請(qǐng)問公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供個(gè)人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請(qǐng)問一下 24年8月起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注冊(cè)資本是不是要在27年實(shí)繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費(fèi)用嗎,個(gè)人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請(qǐng)問我提的稅款怎么辦?
那本季度額申報(bào)1500的銷售額,總是提示必須小于第4行第二列(也就是這個(gè)負(fù)數(shù))是什么原因呀?
同學(xué)你好 因?yàn)?=5%2B6 是這樣的
那我在第10行再填我們本季度的銷售額填上之后申報(bào)不了,光顯示必須小于第4行,那該怎么處理?
同學(xué)你好 系統(tǒng)問題 你刪除了重新填寫
老師,您的意思是把第4行的負(fù)數(shù)刪除,重新在第10行填寫本季度的銷售額嗎
同學(xué)你好 不是 你填寫第五行
第5行填啥,我們是小規(guī)模納稅人,沒有5%的,
同學(xué)你好 你開的是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢
3個(gè)點(diǎn)的普票
同學(xué)你好 這個(gè)得填寫3%的普票那里 不是第四行