同學你好 對的 需要清單的
老師好,明年就要全面 增值稅電子專用發(fā)票了,這個和之前的紙質發(fā)票有什么區(qū)別,這樣做 稅務機關的目的是什么,是不是這樣更容易監(jiān)控單位的開票情況了
老師,您好,關于代銷的問題要咨詢下,我們公司有代銷商品,供應商先發(fā)貨,后根據(jù)實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少,如何做到貨物流一致,因為供應商開發(fā)票是根據(jù)實際已銷售的商品開,開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單,他們說之前已開過發(fā)貨單了,這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單,我們應怎么處理呢?
老師好,我們是分包商,我們開給總包商的銷項明細上百項,都是軟件,電子配件類型的,施工方開給我們進項明細就幾項,是中央空調,除濕器,監(jiān)控器之類的,進項票和銷項發(fā)票內容不一致,這個有問題嗎,都是為同一個項目的服務的
老師好,我們是分包商,關于采購合同,我們開給總包商的銷項明細上百項,都是軟件,電子配件類型的,施工方開給我們進項明細就幾項,是中央空調,除濕器,監(jiān)控器之類的,進項票和銷項發(fā)票內容不一致,這個有問題嗎,都是為同一個項目的服務的
老師?您好!請問一下,銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率)開的是清單,銷售折扣自己計算出來的不含稅金額和稅額,與開票軟件算出來的少了2分錢,如何調整開票系統(tǒng)中的金額,因為我們有一家客戶要求比較嚴格,開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請老師幫忙解答下,謝謝!
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產地證這個要如何做,我們公司是從貿易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師好,又要打擾你了。一廠房外租他人,但是水電費的戶頭是我公司的,所以水電費發(fā)票也是開給我公司的,但是水電費是承租方自己承擔,承租方可以根據(jù)水電公司開給出租放的發(fā)票做賬務處理嗎?
同學你好 這個可以的