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請(qǐng)問老師,一般納稅人在2022年開票做賬:借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)__應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 到了2023年收到錢,貨物轉(zhuǎn)移控制權(quán)后,這分錄怎么做?

2023-01-09 10:17
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 10:21

同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)收賬款

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同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)收賬款
2023-01-09
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2022-03-29
同學(xué)你好, 1、做成銀行存款,附件是銀行回單和發(fā)票或者銷售單。 2、做成預(yù)收賬款,附件是收據(jù)或者銀行回單。分錄:借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 3、2023年的時(shí)候,附件(發(fā)票或者是銷售單)沖抵預(yù)收賬款用。 分錄 借:預(yù)收賬款 貸:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅——應(yīng)交銷項(xiàng)稅
2022-03-30
上述分錄處理完全正確,是這樣的賬務(wù)處理
2021-07-09
收款也是,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位
2022-01-05
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