你好,是的,都是可以抵扣的。
老師,一般納稅人服務(wù)類的,開(kāi)出去的是6個(gè)點(diǎn)吧?比如技術(shù)服務(wù)類。這樣子如果拿的是、3個(gè)點(diǎn)13個(gè)點(diǎn)的專票,都能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,一般納稅人建筑服務(wù)行業(yè),開(kāi)的建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)的銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的材料,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅點(diǎn)高,是正常按13個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?
老師,開(kāi)出去的是6個(gè)點(diǎn)是技術(shù)服務(wù)為主的(軟件開(kāi)發(fā)),進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的(這些進(jìn)項(xiàng)是設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)),在抵扣的時(shí)候只能抵扣幾個(gè)點(diǎn)?
公司開(kāi)了一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)出去,專票6個(gè)點(diǎn),像這樣技術(shù)服務(wù)類的行業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何解決呢?不然增值稅的稅負(fù)率好高
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 印花稅需要計(jì)提嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)
你好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)稅是怎么交的呢?我這個(gè)成本填不上去是不是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們這邊識(shí)別不出來(lái)的原因呢 可以叫供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)的嗎 如果6月份沒(méi)開(kāi)的話到時(shí)要怎么結(jié)算呢
買了中級(jí)財(cái)務(wù)管理的課程,課程在哪里?
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)簽合同預(yù)付款的形式購(gòu)買的設(shè)備,就是通過(guò)合同當(dāng)時(shí)預(yù)付款的形式購(gòu)買的設(shè)備,現(xiàn)在嗯,購(gòu)買部門來(lái)報(bào)銷他的這個(gè)貨款,那這個(gè)報(bào)銷手續(xù)怎么辦理?。?/p>
申報(bào)表主表中本期應(yīng)補(bǔ)稅額是正確的,但期初末繳稅額有未繳金額,實(shí)際上沒(méi)有欠稅。我查了一下以往的申報(bào)表,產(chǎn)生的原因是多年申報(bào)時(shí)未填寫(xiě)本期繳納上期應(yīng)納稅額累計(jì)的結(jié)果,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)要怎么調(diào)整?
老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅,計(jì)提附加稅應(yīng)該在哪一個(gè)月計(jì)提,比如是二季度,應(yīng)該在每個(gè)月計(jì)提,還是在6月份計(jì)提呢。
你好老師,我合作收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是個(gè)人開(kāi)的,備注上面寫(xiě)著,購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個(gè)我合作社怎么申報(bào)?
去年開(kāi)出去的房租租賃發(fā)票,稅點(diǎn)9個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了5個(gè)點(diǎn),今年紅沖了5個(gè)點(diǎn)重開(kāi)9個(gè)點(diǎn)。該怎么做分錄
小規(guī)模納稅的超市收到一個(gè)消防系統(tǒng)維修的勞務(wù)發(fā)票可以作為管理費(fèi)用入帳嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅抵抗,抵的是金額,和開(kāi)票點(diǎn)數(shù)沒(méi)關(guān)系吧?
你好,是的,是這樣的。
好的,如果公司買的車子,拿的是機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票嗎?可以抵抗幾個(gè)點(diǎn)增值稅呢
你好,也是可以抵扣13個(gè)點(diǎn)的。
如果公司注銷,車子要不要要變現(xiàn)交哪些稅?
你好,交增值稅及附加稅,還有所得稅。