出差補助是不要發(fā)票的。 借:管理費用差旅費3000,銀行存款2000貸:其他應(yīng)收款5000

老師,我公司業(yè)務(wù)員出差回來報銷,例如, 業(yè)務(wù)員12.3日預(yù)借差旅費5000元,12.18日回來實際報銷4700,我做的分錄如下 1.借款時候, 借:其他應(yīng)收款 王二 5000 貸:其他應(yīng)付款—老板 5000 回來報銷時 借:銷售費用 差旅費 4700 貸:其他應(yīng)收款 王二 4700 問剩余的300元,該如何做帳 借:其他應(yīng)付款-老板300 貸:其他應(yīng)收款王二 300 這樣可以嗎
要求按下面業(yè)務(wù),編制會計分錄。 1、3月1日,收到王軍還回的借款450元。 2、3日,職工趙某出差預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。 3、5日,廠部職工出差歸來向會計部門報銷620元,交回余款50元。 4、7日,從開戶行提取現(xiàn)金70 000元,以備發(fā)放工資。 5、10日,趙某出差歸來,報銷差旅費2000元整,以現(xiàn)金補足。 6、以現(xiàn)金支付廣告費500元。 7、出售材料50千克,單價20元,取得現(xiàn)金收入1130元。 8、業(yè)務(wù)員王平出差,預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支票付訖。
①某行政單位從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金500元,以備日常零星開支。②某行政單位公務(wù)員王明陰公初遇借差旅費1000元付給現(xiàn)金。③某行政單位以現(xiàn)金210元購買辦公用品,當(dāng)即交付使用部門。④王紅公出返回報銷差旅費940元交回現(xiàn)金60元。用政府會計知識寫會計分錄
喜購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是一家電子商務(wù)企業(yè),2020年六月,公司日常經(jīng)營發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)6月1日,公司簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金60000元備用,6月2日,公司將多余現(xiàn)金16000元送存銀行 (2)6月6日,員工李麗出差預(yù)借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付,6月10日,李麗出差回來報銷差旅費6600元,退回剩余現(xiàn)金1400元 (3)6月12日,員工湯紅出差預(yù)借差旅費6000元,以現(xiàn)金支付,6月14日,湯紅出差回來報銷差旅費6800元,補付現(xiàn)金800元 (4)6月13日,接到銀行通知,本月銀行存款利息收入730元 (5)6月15日,以銀行存款代職工李麗墊付應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的住院費3000元,擬從其中工資中扣回
喜購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是一家電子商務(wù)企業(yè),2020年六月,公司日常經(jīng)營發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)6月1日,公司簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金60000元備用,6月2日,公司將多余現(xiàn)金16000元送存銀行 (2)6月6日,員工李麗出差預(yù)借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付,6月10日,李麗出差回來報銷差旅費6600元,退回剩余現(xiàn)金1400元 (3)6月12日,員工湯紅出差預(yù)借差旅費6000元,以現(xiàn)金支付,6月14日,湯紅出差回來報銷差旅費6800元,補付現(xiàn)金800元 (4)6月13日,接到銀行通知,本月銀行存款利息收入730元 (5)6月15日,以銀行存款代職工李麗墊付應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的住院費3000元,擬從其中工資中扣回
2025年,維修費因為預(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費,怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請問小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價稅分離?
老師好,請問個人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費發(fā)票時預(yù)交了1%-2%的個人所得稅,第二年個人所得稅匯算時是否還需要補交個人所得稅
老師,入職時約定一個月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號到30號按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個月有進(jìn)項稅發(fā)票,沒有收入,這個時候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價稅合計記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請問客戶付款扣點是計入財務(wù)費用還是營業(yè)外支出