你好 可以阿,這個未分配利潤說明你有一定的資產的,是可以發(fā)工資的
老師您好,公司是一般納稅人銷售煤炭,2021年成本需要通過以前年度損益調整(人員的臨時工資不能作為稅前扣除,費用需要調增,補交所得稅及滯納金,不去大廳,自己在12月份業(yè)務進行更正),現(xiàn)在2022年四季度12月份在賬務上做處理 在所得稅年報報表能體現(xiàn)出來還是在季報表能體現(xiàn)出來?這個未分配利潤按21年應該繳納的所得稅 不知道在哪個報表報
老師,您好,公司今年交完企業(yè)所得稅后約凈利潤20萬,老板自己也并不要拿出來用,未來新年度里,可以用這個未分配利潤給員工發(fā)工資嗎?還是說老板必須拿出來分紅?謝謝
甲公司本年12月對一臺原值為3500萬元的舊設備進行大修(該設備尚可使用2年),當月可完工。預計大修之后,該設備還能用5年。大修過程中耗用材料費、配件費、支付工人工資和其他費用共為1800萬元也要可以是1700萬元。預計本年未扣除修理支出的應納稅所得額為2000萬元,企業(yè)所得稅25%。分別求出兩個方案舊(設備修理支出總金額為1800萬元,大于設備原值的50%差額、本年應納企業(yè)所得稅、本年稅后凈利潤、未來5年每年應納企業(yè)所得稅)只需要結果,不用過程謝謝
老師您好,公司為一般納稅人銷售煤炭企業(yè),已經經營公司6年,正常盈利72萬,資產負債表資產425萬。固定資產61,000以計提折舊3萬,賬面價值3.1萬,庫存0,請問這種情況下公司想注銷。往來在清零。但有未分配利潤72萬多必須得交完稅個人所得稅才能注銷嗎?還是不用管的就可以注銷
老師好,請教一下,24.12國稅核查時說22年度收購發(fā)票不合規(guī)范20萬要重新在24.12月沖紅重新開藍字發(fā)票,本應開20萬對沖,但說要交一點所得稅所以只讓我開15萬藍票對沖,要讓我調22年成本3萬,23年成本2萬。(本公司是出售豬肉免增值稅,自己可開收購發(fā)票,也不存在增值抵扣問題)當時做分錄:1、借消耗性生物資產 20萬 貸銀行存款20萬,把毛豬變成豬肉時借:主營業(yè)務成本 20萬 貸:消耗性生物資產20萬?,F(xiàn)在發(fā)票全部按要求紅沖20萬也開了藍字發(fā)票15萬,并且22年調成本毛豬3萬,交了點所得稅;23年調了2萬彌補以前年度虧損也交不了所得稅??梢趺窗堰@些數(shù)據(jù)用分錄來表達呀。自己業(yè)務水平不好,想請老師幫我一下,謝謝,太難了
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質,我委托有資質的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務費發(fā)票,在扣除服務費后將剩余貨款轉給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農產品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應該怎么抵扣,以及會計分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設施,做簡單裝修,這是計入長期待攤費用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經結束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
@樸老師,填寫當月和年度累計余額
應付賬款直接轉營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳
老師,我們有個興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個分錄嗎?就是在興業(yè)同一個網銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
老師您好,公司有這個余額,我想知道就是說2022年度的凈利潤20萬不動的話,也是可以彌補未來2023年度因為發(fā)工資等等產生的虧損的是吧?
可以的,你這個未分配利潤是你們公司自己的錢阿,是可以發(fā)工資的