你好,是支付的嗎?如果是的話,銷售貨物產(chǎn)生的借銷售費用,運雜費 貸銀行存款。
采購電梯時產(chǎn)生運輸費是單獨記入的 借庫存商品-運輸費 應交稅費-進項稅 貸應付賬款 這個怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
取得時,如果有代購貨單位付的包裝費和運輸費,做分錄時,難道不用包含這些費用嗎?
老師銷售商品隨貨物出去的包裝物是怎么做會計分錄?還有運輸費都是我方出,這個會計分錄怎么記啊
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運費差價的發(fā)票,這個收運費差價的發(fā)票分錄怎么做
支付了一筆運費怎么做賬 借運輸費 貸應付賬款?
銷售合同的單臺機器是一個原價,總計付款的時候有個優(yōu)惠價,這個固定資產(chǎn)入賬的時候,按優(yōu)惠后的單臺價格記嗎,這個咋記。原價8臺機器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,老師請幫我算一下第三個3個季度累計應該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉庫人員的工資放那個科目
老師,我們找的個人給我們公司的廠地裝修的三萬塊錢,我們怎么付款。他個人能開發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤怎么做賬?
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?