你好,你這個資料不全的
(1)計算當月A企業(yè)應代收代繳的消費稅。 (2)計算當月甲卷煙廠進口煙絲的應納進口環(huán)節(jié)稅金合計。(3)計算當月甲卷煙廠領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應納消費稅。(4)計算當月甲卷煙廠準予扣除外購煙絲的已納消費稅。 (5)計算當月甲卷煙廠國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應納消費稅(不含被代收代繳的消費稅)。
(5)12月,甲公司實際應繳納增值稅34萬元,消費稅10萬元,城市維護建設稅稅率為%,教育費附加為3%。要求:根據(jù)資料(1),計算甲公司應確認的主營業(yè)務收入與主營業(yè)務成本;(2)根據(jù)資料(2),計算甲公司當月應確認的主營業(yè)務成本與其他業(yè)務成本;(3)根據(jù)資料(3),計算甲公司應確認的銷售費用與管理費用;(4)根據(jù)資料(4),計算甲公司應確認的銷售費用;根據(jù)資料(5),計算甲公司應交的城市維護建設稅和教育費附加。
位于某市區(qū)的甲企業(yè)于本年3月應納增值稅24000元,應納消費稅18420元。要求:計算甲企業(yè)本年3月應繳納的城市維護建設稅
2、2022年12月甲企業(yè)向稅務機關(guān)應繳納增值稅30萬元,實際繳納20萬元,向稅務機關(guān)應繳納消費稅28萬元,實際繳納12萬元。已知教育費附加征收比率為3%。計算甲企業(yè)當月應繳納教育費附加。
(1)計算甲廠當月發(fā)生的增值稅進項稅。 (2)計算甲廠當月的增值稅銷項稅。 (3)計算甲廠當月應繳納的增值稅。 (4)計算甲廠被代收代繳的消費稅。 (5)計算甲廠當月銷售應繳納的消費稅。 (保留兩位小數(shù))(問題見圖)
我公司1999年成立,對外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個單位的會計時,賬上就沒確認過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報了投資收益但是沒確認長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查