你好,你這個資料不全的

(1)計算當月A企業(yè)應代收代繳的消費稅。 (2)計算當月甲卷煙廠進口煙絲的應納進口環(huán)節(jié)稅金合計。(3)計算當月甲卷煙廠領用特制自產(chǎn)煙絲的應納消費稅。(4)計算當月甲卷煙廠準予扣除外購煙絲的已納消費稅。 (5)計算當月甲卷煙廠國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應納消費稅(不含被代收代繳的消費稅)。
(5)12月,甲公司實際應繳納增值稅34萬元,消費稅10萬元,城市維護建設稅稅率為%,教育費附加為3%。要求:根據(jù)資料(1),計算甲公司應確認的主營業(yè)務收入與主營業(yè)務成本;(2)根據(jù)資料(2),計算甲公司當月應確認的主營業(yè)務成本與其他業(yè)務成本;(3)根據(jù)資料(3),計算甲公司應確認的銷售費用與管理費用;(4)根據(jù)資料(4),計算甲公司應確認的銷售費用;根據(jù)資料(5),計算甲公司應交的城市維護建設稅和教育費附加。
2、甲廠為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,發(fā)出原材料成本為20000元,支付不含稅加工費4500元、增值稅585元,乙企業(yè)當?shù)責o同類消費品銷售價格。(2)甲企業(yè)收回煙絲后,將80%煙絲直接出售,取得不含稅價款45000元。(煙絲消費稅稅率為30%)要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計算組成計稅價格;(2)計算乙企業(yè)應代收代繳的消費稅;(3)計算甲企業(yè)銷售煙絲應繳納的消費稅。
位于某市區(qū)的甲企業(yè)于本年3月應納增值稅24000元,應納消費稅18420元。要求:計算甲企業(yè)本年3月應繳納的城市維護建設稅
(1)計算甲廠當月發(fā)生的增值稅進項稅。 (2)計算甲廠當月的增值稅銷項稅。 (3)計算甲廠當月應繳納的增值稅。 (4)計算甲廠被代收代繳的消費稅。 (5)計算甲廠當月銷售應繳納的消費稅。 (保留兩位小數(shù))(問題見圖)
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧