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甲公司為一家居民企業(yè),主要從事貨物生產(chǎn)和銷售,本年取得銷售貨物收入3 000萬元、出租設(shè)備取得租金收入20萬元、取得特許權(quán)使用費50萬元、理財產(chǎn)品收益30萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益120萬元,出售閑置廠房收入200萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬元?!? 要求: (1)計算甲公司本年度銷售(營業(yè))收入。 (2)計算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費。
境內(nèi)某居民企業(yè)2018年取得銷售貨物收入2000萬元,出租設(shè)備取得租金收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費120萬元。計算該企業(yè)在計算2018年應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費。
境內(nèi)某居民企業(yè)2021年取得銷售貨物收入2000萬元,出租設(shè)備取得租金收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計算2021年應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費是( )。 A 11萬元 B 72萬元 C 120萬元 D 61萬元
境內(nèi)某居民企業(yè)2018年取得銷售貨物收入2000萬元,出租設(shè)備取得租金收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費120萬元。計算該企業(yè)在計算2018年應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費。
甲公司為居民企業(yè)主要從事服裝的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度自行核算的會計利潤為1400萬元,有關(guān)經(jīng)營情況如下:銷售服裝取得收入4000萬元,銷售邊角布料取得收入300萬元,從境內(nèi)未上市子公司分回投資收益100萬元,處置報廢生產(chǎn)線取得收入20萬元。發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費120萬元請計算甲公司在計算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費,并寫出計算過程。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?