中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬(wàn)元,計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額=5*10%=0.5
32、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,該農(nóng)產(chǎn)品在2019年10月發(fā)生管理不善被盜30%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%。請(qǐng)對(duì)該農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)涉及的稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行計(jì)稅。
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率),扣除率為銷(xiāo)售貨物的適用稅率。2019年4月1日起,購(gòu)買(mǎi)玉米銷(xiāo)售白酒,稅率為13%,所以扣除率為13%。 該月允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=1500×70%÷(1+13%)×13%=120.80(萬(wàn)元) 為什么是采購(gòu)成本÷(1+扣除率)?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,狷于《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》的試點(diǎn)納稅人,2019年10月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)逬免稅農(nóng)產(chǎn)品80噸,直接對(duì)外銷(xiāo)售6()噸,該批農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)為每噸5萬(wàn)元,損耗率5%,則當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 A.28.42 B.26.07 C.34.77 D.28.71
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的賣(mài)價(jià)為30萬(wàn)元,該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物,計(jì)算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
某超市為一般納稅人,2022年6月從農(nóng)民手上購(gòu) 入了一批大米開(kāi)具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)金額 為100000元,該批大米簡(jiǎn)單包裝后全部直接銷(xiāo) 售,取得含稅銷(xiāo)售額163500元。已知:農(nóng)產(chǎn)品 的計(jì)算扣除率為 9%,銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品適用的增值稅 稅率為 9%。請(qǐng)計(jì)算超市本月增值稅應(yīng)納稅額 Al.
甲方公司變更名稱(chēng),給我們提供了變更登記通知書(shū),,這種情況可以按新變更公司名稱(chēng)給他們開(kāi)發(fā)票嗎?
一般納稅人開(kāi)普票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師:請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)成品報(bào)廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個(gè)連廊和涼亭,發(fā)票開(kāi)什么內(nèi)容合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)需要找客戶(hù)加幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)成本?我們大概開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái)是供應(yīng)商加收10%,票面稅點(diǎn)是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個(gè)成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)以及待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開(kāi)票給B公司,但是B公司把錢(qián)付給物流公司,由物流公司再把錢(qián)打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因?yàn)檠a(bǔ)交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財(cái)報(bào),這個(gè)調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補(bǔ)交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開(kāi)了46.35萬(wàn)發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒(méi)平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門(mén)頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請(qǐng)退稅嗎?代開(kāi)的增值稅沒(méi)辦法自己紅沖吧?對(duì)方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間安排,有沒(méi)有講究,比如月初對(duì)賬,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票好算稅負(fù)率?