你好同學(xué),稍等看一下
老師這道題內(nèi)容沒有說到預(yù)付賬款呢,為什么上面要寫預(yù)付賬款呢?
老師你好,內(nèi)退人員工資不是確認(rèn)預(yù)計負(fù)債一次計入管理費用嗎?那為啥后邊這個計算題資料二分錄不是我寫的貸預(yù)計負(fù)債?
老師,合同負(fù)債和預(yù)計負(fù)債怎么區(qū)分???目前知道的,保修費是預(yù)計負(fù)債,積分兌換這個是合同負(fù)債。
老師好,這個題怎么確認(rèn)有標(biāo)的資產(chǎn)啊。為啥預(yù)計負(fù)債不是50而是10.
老師,這張表的內(nèi)容怎么填寫啊
收到一筆費用合同,,對方蓋的業(yè)務(wù)專用章,我們沒有只有公章,是可以對公付的對吧
老師,首次不申報個稅是不是 不罰款啊,反正他的工資是0,就是公司有收入,公司就他一個人
軟床出口需要竹木草備案嗎?海關(guān)編碼是什么?
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做? 1,當(dāng)時我們付供電公司的總的水電費憑證 借:制造費用~水電費10萬 進項稅貸:應(yīng)付帳款10萬 并已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用~水電費 2,現(xiàn)在是我們把水電費的其中一部分開票給客戶收錢,借:應(yīng)收賬款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 那我們付給供電公司的制造費用~水電費已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了 那現(xiàn)在收的租戶的水電費還要結(jié)轉(zhuǎn)其它成本嗎? 怎么做這筆憑證? 你好,是的。是需要結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)收入上個月款到公司賬,本月開的銷項發(fā)票,增值稅發(fā)票,如何記賬憑證?
印花稅的計稅依據(jù)是什么?當(dāng)月開票金額,和當(dāng)月取得進項發(fā)票金額都要繳納印花稅嗎?
開發(fā)房產(chǎn),有幾座樓封頂了,我們財務(wù)這時候應(yīng)該干點啥
老師,您好,我們公司是做旅游美團訂單的,酒店多一些,每天一千多單,做賬是把當(dāng)天的做到一張憑證嗎?
本月有未開票收入,報稅的時候是先抵扣勾選然后在填表嗎
老師你好,公司是經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品的,比如銷售,青菜,青瓜,白菜,洋蔥,開發(fā)票可以直接開蔬菜大類,不開明細,可以嗎
好滴好滴
1.2019年末應(yīng)該確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,因為2019年末預(yù)計敗訴的可能超過50%.很可能導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出,需要確認(rèn)預(yù)計負(fù)債10+(40+60)/2=60
借,管理費用10 營業(yè)外支出50 貸,預(yù)計負(fù)債60
借,預(yù)計負(fù)債60 應(yīng)付賬款2260 營業(yè)外支出30 貸,銀行存款2350
感謝同學(xué)需要好評一下哈