久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

瑞和公司屬于工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人。該公司會計人員在2019年結(jié)賬前進行對賬時,發(fā)現(xiàn)了如下錯賬: (1)行政部門前來報銷辦公用品費用980元,用現(xiàn)金支付。編制的會計分錄如下: 借:管理費用890 貸:庫存現(xiàn)金890 (2)瑞和公司以銀行存款支付廣告費20000元。編制的會計分錄如下: 借:銷售費用 20000 貸:銀行存款 20000 *瑞和公司登記賬簿時,在"銷售費用"和"銀行存款"賬戶登記的金額為2000元。 (3)以銀行存款支付行政管理部門設(shè)備維修費680元,編制的會計分錄如下: 借:制造費用680 貸:銀行存款680 要求:請指出上述錯賬應采用何種更正方法。

2022-12-23 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-23 15:00

你好,正在解答中請稍等。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-23 15:15

(1)補充登記法 借:管理費用 90 貸:庫存現(xiàn)金 90 (2)劃線更正法? 賬簿劃線2000,更正為20000 (3)紅字更正法 紅字憑證 借:制造費用 680 貸:銀行存款 680 然后正確憑證 借:管理費用 680 貸:銀行存款 680

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,正在解答中請稍等。
2022-12-23
借:銀行存款1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-10-03
同學你好 紅字沖銷法:記賬后在年內(nèi)發(fā)現(xiàn)記賬憑證所記會計科目錯誤;
2022-10-25
同學你好 借:銀行存款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-12-03
借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
2022-04-29
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×