同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本100000 貸:庫存商品100000

7、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%。要求:編制相關(guān)會計(jì)分錄
、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%。要求:編制相關(guān)會計(jì)分錄
企業(yè)將一批自產(chǎn)商品作為福利發(fā)放給車間員工,產(chǎn)品賬面價(jià)值40萬元,市場價(jià)格60萬元,增值稅13%。應(yīng)編寫分錄(1)計(jì)提(2)發(fā)放(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
12月20日以自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該批產(chǎn)品市場售價(jià)5萬元(不含增值稅),成本3萬元。會計(jì)分錄
將自產(chǎn)產(chǎn)品一批作為福利發(fā)放給員工使用,該批產(chǎn)品的市場不含稅價(jià)格為100000元增值稅稅率為13%
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

