借:原材料84000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項10760 貸:應付賬款94760
10日,從榮昌工廠購進乙材料8000千克,單價10元/千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為8000元,進項稅額為10400元;供方代墊運費1000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為90元款未付,材料已驗收入庫
10日,從榮昌工廠購進乙材料8000千克,單價10元/千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為8000元,進項稅額為10400元;供方代墊運費1000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為90元款未付,材料已驗收入庫
10日,從榮昌工廠購進乙材料8000千克,單價10元/千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為8000元,進項稅額為10400元;供方代墊運費1000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為90元款未付,材料已驗收入庫
1.向本市新強公司購進材料并收到的增值稅專用發(fā)票上注明:甲材料1000千克、單價30元、價款30000元、稅額3900元;材料已驗收人庫并填制“收料單”;價稅合計33900元通過銀行網(wǎng)銀付訖。2,向明遠市水興公司購入材料并收到的增值稅專用發(fā)票上注明:甲材料2000千克、單價30元、價款60000元、稅額7800元,乙材料3000千克、單價30元、價款90000元、稅額11700元;對方代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費7000元、稅額630元,運費按照材料的重量采用比例分配法進行分配;材料已驗收人庫并填制,“收料單”;收到銀行轉(zhuǎn)來金額為177130元的“委托收款結(jié)算憑證(付款通知)”,經(jīng)審核無誤后同意付款。3.向大同市濱河公司購人材料并收到的增值稅專用發(fā)票上注明:丙材料2000千克、單,價100元、價款200000元、稅額26000元;對方代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位開具的增值稅專用,發(fā)票上注明:運費4000元、稅額360元,材料已驗收入庫并填制“收料單”,價稅合計230360元,經(jīng)協(xié)商下月支付。這些怎么寫分錄
向大同市濱河公司購人材料并收到的增值稅專用發(fā)票上注明:丙材料2000千克、單價100元、價款200000元、稅額26000元;對方代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位開具的增值稅專用,發(fā)票上注明:運費4000元、稅額360元,材料已驗收入庫并填制“收料單”,價稅合計230360元,經(jīng)協(xié)商下月支付。這個怎么寫分錄呢
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?