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向批發(fā)公司購入農(nóng)產(chǎn)品,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)9%的票,加工成13%的產(chǎn)品銷售,請問要怎么申報(bào)抵扣

2022-12-14 23:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 23:14

購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額(9%)作為進(jìn)項(xiàng)稅額,納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,則在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期,再加計(jì)抵扣1%。既用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù)、未分別核算的,統(tǒng)一以增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 23:14

親,按10%的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

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購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額(9%)作為進(jìn)項(xiàng)稅額,納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,則在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期,再加計(jì)抵扣1%。既用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù)、未分別核算的,統(tǒng)一以增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-12-14
同學(xué)你好,是可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的;
2021-02-22
你好!這個(gè)你購進(jìn)產(chǎn)品正常做原材料,抵扣進(jìn)項(xiàng)就行 對于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品的部分,可以加計(jì)抵扣1%
2024-09-11
你好,意思來說正常是可以抵扣9%的稅率,但是如果你這個(gè)產(chǎn)品賣的時(shí)候稅率是13%的話,就可以按照10%抵扣。
2021-10-12
你好,以票面金額*10%來算可以抵扣的稅額
2022-07-14
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