您好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在解答
老師個(gè)人車出租,車主是誰(shuí)就由誰(shuí)開(kāi)票是嗎?
老師,您好,公司購(gòu)買的辦公樓如果不出租經(jīng)營(yíng)也不用,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計(jì)入到福利費(fèi)里嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),憑證怎么做
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購(gòu)入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開(kāi)出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬(wàn)元 有兩萬(wàn)八是不要票的 還有2千元開(kāi)發(fā)票 可能要開(kāi)二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開(kāi)發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
(1)借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 0.54 研發(fā)支出-資本化支出 180?? 貸:原材料? 130 低值易耗品 12 銀行存款? 6.54 應(yīng)付職工薪酬? 65 包裝物? 10 借:無(wú)形資產(chǎn)? 180 貸:研發(fā)支出-資本化支出 (2)攤銷金額=180/10=18 (3)2021年賬面價(jià)值=180.無(wú)需計(jì)提減值 2022年賬面截止=162 借:資產(chǎn)減值損失? 7 貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 7 (4)借:銀行存款? 193.4 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 7 累計(jì)攤銷? 27 貸:無(wú)形資產(chǎn)? 180 資產(chǎn)處置損益? 47.4
老師,攤銷金額咋算的?
一年的攤銷金額是180/10=18,半年是9,加起來(lái)就是27