同學(xué)你好 比你預(yù)付的多了嗎

老師,您好,想請(qǐng)問(wèn)一下稅務(wù)問(wèn)題,我司開票金額和對(duì)方實(shí)際轉(zhuǎn)款金額對(duì)不上,我們此時(shí)應(yīng)該如何做賬,
預(yù)存電費(fèi)的金額對(duì)方開了票,實(shí)際用的金額就不開票了,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,實(shí)際用的金額做賬后面附什么憑證?
老師 庫(kù)存商品金額與實(shí)際庫(kù)存金額多很多,不是這一個(gè)月多的,是一直累計(jì)多出來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么調(diào)整呢,而不影響利潤(rùn),謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬面金額與銀行對(duì)賬單金額相差1毛錢,該怎么調(diào)整賬面金額與銀行的一致呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們開票后,收到的金額多了幾角錢,怎么做賬呢,可以怎么調(diào)整嗎
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來(lái)繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過(guò)人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問(wèn)賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


是的,應(yīng)該是之前開具預(yù)付做少了
應(yīng)該是之前會(huì)計(jì)把預(yù)付做少了
同學(xué)你好 那你先補(bǔ)做預(yù)付的
借方預(yù)付賬款,貸方寫什么科目呢
貸銀行存款就可以
那銀行存款又不對(duì)了
同學(xué)你好 我的意思是你付款的時(shí)候做 現(xiàn)在預(yù)付貸方余額meishi